北京-内控执行总监

公司名称:某知名金融公司

部门名称:内审中心

年薪:25 万

行业分类:  基金、证券、期货、投资  

职位编号:HRM0000001133

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工作经验:5年以上 发布时间:2016-03-14

学历要求: 性别要求:不限

语言要求:不限 工作地点:北京市

浏览量:578 申请人数:0

职位描述

岗位职责:
1.领导内控部执行独立监控职责;
2.执行风险评估,确定审计范围,制定具体内部审计工作计划;
3.负责对公司的所有会计相关的经济资料及经济活动进行审计
4.负责部门内日常管理,对下属进行管理,指导,培训及考核;
5.不断与公司各业务与职能部门沟通,协助完善与改进现有业务流程
6.拟定内部审计工作计划,实施必要的内审测试,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告,并对测试中发现的问题提出科学的整改建议;
7.对公司的制度体系建设提供必要的专业指导与协助
8.胜任董事会审计委员会或及公司管理层的委托,对可能违规与舞弊事项进行必要的调查并出具报告.
任职要求:
1.大学本科以上学历,重点院校财务会计学、审计学等财务相关专业;
2.五年以上审计工作经验(具有会计师事务所3年以上从业经验)
3.具备CIA或CPA资质,熟悉内审整个流程体系,能独立简历和健全的整套内控系统;
4.具备良好的职业素养与品德操守,原则性与责任心强,能承受较大的工作压力
5.具备敏锐的洞察力、良好的分析判断能力与沟通协调能力。

注:具体薪资面议

公司描述

某知名金融公司